Error al confirmar: Esta operación introduce errores en el comprobante… Débitos-Créditos

El concepto de contrapartida no respeta la naturaleza contable. Ajusta Debe/Haber y Aumento/Disminución para que Debe=Haber.

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Error al confirmar: “Esta operación introduce errores en el comprobante… Débitos <> Créditos”

Síntoma. Al confirmar, aparece el mensaje y el comprobante no cuadra.

Causa

El Concepto de contrapartida usado por el documento está mal configurado respecto a la naturaleza de las cuentas. Finanzas respeta la naturaleza:

  • Deudoras (aumentan en Debe): Activo, Gasto/Costos.

  • Acreedoras (aumentan en Haber): Pasivo, Patrimonio, Ingresos.

Ej.: Si el concepto indica “Aumento”, debe debitar una cuenta deudora y acreditar una acreedora. Cualquier combinación distinta provocará el error.

Ejemplo típico

Obligación por factura recibida (CxP):
Debe: Gasto/Inventario/Activo (deudora)
Haber: Cuentas por Pagar (acreedora)
Si el concepto pretende debitar CxP o acreditar Gasto, fallará.

Cómo corregirlo (paso a paso)

  1. En el documento, identifica Concepto y Tipo utilizado.

  2. Ve a Sistema → Codificadores → Conceptos de contrapartida.

  3. Abre el concepto y valida cada regla:

    • El movimiento (Aumento/Disminución) concuerda con la naturaleza de la cuenta.

    • La cuenta deudora está en Debe; la acreedora, en Haber. Al diseñarlo a la inversa es porque se espera ese comportamiento en el documento primario.

  4. Corrige mapeos invertidos (intercambiar Debe/Haber) o cambia Aumento ↔ Disminución según corresponda.

  5. Guarda, vuelve al documento y valida/confirmar.

  6. (Opcional) Previsualiza el comprobante: Debe = Haber.

Checklist rápido

  • ¿Las cuentas seleccionadas tienen la naturaleza correcta?

  • ¿El concepto intenta o no aumentar un pasivo con Debe ni un gasto con Haber?

  • ¿No hay líneas duplicadas o signos invertidos?

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